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关于费用报销最新制度.docx

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关于费用报销最新制度   通过制度的规范,人们可以更好地遵守合理的行为准则,避免出现不合理的行为。这里提供优秀的关于费用报销最新制度,方便大家写关于费用报销最新制度参考。   关于费用报销最新制度篇1   一、财务管理制度   第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。   第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情景,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。   第三条本制度适用公司全体员工。   第四条借款管理规定   (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差回到5个工作日内办理报销还款手续。   (二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。   (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。   (四)借款销账规定:   (1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;   (2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。   (五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。   第一条借款流程   (一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)支票或现金。   (二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。   (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。   第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。   第三条费用报销的一般规定   (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。   (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用资料或事由。   (三)按规定的审批程序报批。   (三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。   第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。   第五条差旅费报销制度及流程。   (一)费用标准:   职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用   一般员工火车硬卧120元天30元天30元天   部门负责人火车硬卧150元天40元天40元天   总经理助理飞机200元天50元天50元天   总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销   (二)费用标准的补充说明:   1、住宿费报销时必须供给住宿发票,实际发生额未到达住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分
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