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费用报销规章制度.docx

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费用报销规章制度   费用报销规章制度   在日新月异的现代社会中,制度使用的频率越来越高,制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是小编收集整理的费用报销规章制度,仅供参考,欢迎大家阅读。   费用报销规章制度1    第一部分:总则   第一条:为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。   第二条:本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。   第三条:本制度适用公司全体员工。    第二部分:借支管理规定及借支流程   第一条:借款管理规定   (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。   (二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。   (三)借款销账规定:借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准;   (四)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。   第二条:借款流程   (一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。   (二)审批流程:主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。   (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。    第三部分:日常费用报销制度及流程   第一条:日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。   第二条:费用报销的一般规定   (一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。   (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。   (三)按规定的审批程序报批。   (四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。   第三条:费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。   第四条:差旅费报销制度及流程。   (一)费用标准:   交通工具:根据交通情况及项目需求紧急情况而定;   住宿标准:根据当地消费标准情况具体而定;   出差补贴:原则上每人每天不低于50元,特殊情况可酌情增加;(二)费用标准的补充说明:   1.住宿费报销时必须提供住宿发票。   2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准。   3.宴请客户需由部门领导批准后方可报销招待费。   4.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销任何费用,但出差补贴正常支付。   (三)报销流程   1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的.、行程安排、交通工具及预计差
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